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Steuerfragen und Antworten für MIT internationalen Wissenschaftlern

Wo lese ich meine Bundessteuer schicken

Bitte beachten Sie: Aus rechtlichen Gründen ist das internationale Wissenschaftler Büropersonal nicht erlauben Ihnen Steuern zu beraten und kann keine Fragen über Ihre persönliche Steuersituation beantworten.

Wann sollte die US-Einkommensteuerformulare (auch als „Steuererklärung“ genannt) an die IRS gesendet werden?

Das Steuerjahr für Einkommensteuer ist vom 1. Januar bis 31. Dezember Sie vorzulegenden (oder „file9rdquo;) der Steuererklärung im Folgejahr: entweder 15. April oder 15. Juni je nachdem, welche Steuerformulare Sie müssen Datei . Auch wenn Sie nicht mehr in den USA leben, wenn es Zeit ist, Ihre Steuererklärung einreichen, Sie sind immer noch erforderlich, um es an die IRS aus dem Ausland zu verschicken.

Werde ich alle Dokumente vom MIT erhalten mir meine Steuererklärung vervollständigen zu helfen? Was ist ein Formular W-2? Form 1042-S?

Wenn Sie kein Gehalt vom MIT im Steuerjahr erhalten hat, oder Ihre Gemeinschaft wurde durch MIT Payroll bezahlt, erhalten Sie eine Zusammenfassung Anweisung aufgerufen Formular W-2 oder Formular 1042-S (oder beide) von der Lohnstelle erhalten. Sie müssen diese / diese Formulare, um Ihre Steuererklärung ausfüllen müssen.

Form W-2 wird durch ATLAS um Ende Januar und Form 1042-S wird per Post an Ihre Heimatadresse um Ende Februar verfügbar sein. Deshalb, wenn Sie Ihre Form nicht erhalten haben (n) von Mitte März finden Sie in der Abrechnungsstelle.

Wenn Sie verlassen MIT vor Formular W-2 und / oder 1042-S ausgegeben werden, bitte unbedingt die Lohnstelle Ihrer Nachsendeadresse benachrichtigen bevor Sie verlassen MIT so können sie Formular W-2 und / oder Formular 1042-S zusenden.

Wenn Sie ein anderes Einkommen aus einer anderen US-Quelle erhalten hat, können Sie ein Formular W-2, Form 1042-S erhalten, oder Formular 1099 (sonstigen Einnahmen) aus dieser anderen Quelle als auch.

Bin ich ein resident alien oder ein nichtansässiger Ausländer für Bundessteuer Zwecke?

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie ein resident alien oder nichtansässiger Ausländer für Bundessteuer Zwecke sind, empfehlen wir, dass Sie die Thomson Reuters Foreign National Tax Ressource (FNTR) Steuer-Vorbereitung Software zur Verfügung, durch die Ischo Website nutzen, um diese Bestimmung vorzunehmen. Wenn die Software feststellt, dass Sie ein nichtansässiger Ausländer sind, können Sie FNTR benutzen, um Ihr Steuerformular zu generieren (s).

Nonresident Aliens für Federal Tax Purposes

Personen, die bei Nichteinwanderungsvisum Status, die Ausländer Ausländer für Bundessteuerzwecke sind erforderlich sein, um Steuerformulare an die IRS einreichen. Dies gilt für Personen, die: (1) im Jahr 2016 US-Source-Einkommen erhalten; und / oder (2) durch eine Steuervertrag fallen; und / oder (3) erhielt kein US-Source-Einkommen im Jahr 2016.

Ansässigen Ausländer für Federal Tax Purposes

Personen, die bei Nichteinwanderungsvisum Status (z F, J, H, TN, usw.), Die 1040 einzureichen sind ansässigen Ausländer für Bundessteuerzwecke erforderlich Formular sind (nicht 1040NR) und sind nicht antrags Formular 8843. Einwohner Ausländer erforderlich ist, können die Steuersoftware in FNTR nicht verwenden.

Ansässigen Ausländer für Bundessteuer Zwecke sind steuerpflichtig auf weltweite Einkommen basierten und Steuerabkomme Vorteile oder nicht gelten. Wenn Familienangehörige, die ihren Wohnsitz für Bundessteuer Zwecke sind alle weltweiten Einkommen haben, können sie entweder eine gemeinsame oder getrennte Form 1040 Datei.

Bitte beachten Sie: MIT verbundenen Unternehmen und Mitarbeiter, den aufenthaltsrechtlichen Status ändern und / oder ansässigen Ausländer für Bundessteuerzwecke werden soll die MIT Lohnstelle, NE49-4097, und füllen Sie ein neues Formular W-4 bei Bedarf mit. Dies liegt in der Verantwortung eines jeden Gelehrten, nicht von MIT.

Dual-Status in dem gleichen Steuerjahr

Diejenigen, die sich geändert haben Visa und / oder Steuerstatus im Laufe 2016 und Einzelpersonen in H-1, H-4, TN, oder TD Visa-Status, die in den Vereinigten Staaten waren weniger als 183 Tage im Jahr 2016 kann zusätzliche Probleme oder Einreichung Anforderungen und sollte die Thomson Reuters Foreign National Tax Ressource (FNTR) und / oder IRS Publication 519 konsultieren.

Wenn ich nicht das Einkommen in den USA erhalten haben, und bin ein nichtansässiger Ausländer für Bundessteuer Zwecke, was muss ich tun?

Auch wenn Sie kein US-Source-Einkommen oder ein US-Stipendium erhalten haben, sind Sie verpflichtet, Formular-Datei 8843. Sie können die FNTR Steuer-Software verwenden, um Formular 8843 zu generieren, oder Sie können Formular 8843 und die Einreichung Anweisungen von der IRS-Website herunterladen. FNTR liefert auch Informationen darüber, wie Formular ausfüllen 8843. Die Frist für die Einreichung von Formular 8843 ist 15. Juni.

Wie kann ich meine Steuern Datei, wenn ich ein nichtansässiger Ausländer für Bundessteuer Zwecke bin?

Diejenigen, die US-Source-Einkünfte und / oder die sich durch ein Steuerabkommen abgedeckt muss Formular 8843 einreichen UND Beide Formen 1040NR oder Form 1040NR-EZ von 15. April 2017; sie können auch andere Bundesformen sowie staatliche Steuerformulare einreichen erforderlich.

Als nichtansässiger Ausländer, können Sie die FNTR Steuer-Software verwenden, um Ihre Steuerformulare zu generieren. Wenn die Software erzeugt Formular 1040NR-EZ und Form 8843, müssen die Formulare mit dem IRS von 15. April eingereicht werden (Wenn Sie nicht die Löhne als Mitarbeiter unterliegen der US-Einkommensteuerabzug erhalten haben, ist die Frist für die Form 1040NR 15. Juni) Wenn die FNTR Steuer-Software-Form 8843 erzeugt nur, das Formular muss mit dem IRS bis Juni 15. Nonresident Steuerformulare eingereicht werden können, nicht auf elektronischem Wege ( „e-filed9rdquo;) eingereicht werden.

Wie kann ich meine Steuern Datei, wenn ich ein resident alien für Bundessteuer Zwecke ist?

Wenn Sie ein resident alien für Bundessteuer Zwecke sind und daher nicht in der Lage, die FNTR Steuer-Software zu verwenden, können Sie auf die IRS-Website für Informationen über freie Steuer-Software beziehen. Die Ischo Website hat auch eine Liste der Anbieter, die Steuer-Software bieten mit / ohne Gebühren (z Turbotax).

Wo finde ich Informationen über Steuerabkommen finden?

Steuerabkommen bestehen zwischen den Vereinigten Staaten und einigen anderen Ländern die von der Zahlung der Einkommensteuer in den USA befreien Sie können. Wir empfehlen, dass Sie zuerst die Zusammenfassung Ihres Heimatlandes Vertrag überprüfen (falls vorhanden) durch die Thomson Reuters Foreign National Tax Ressource oder IRS Consulting Publikation 901. Sie können dann entscheiden, ob Sie wollen ein Steuerabkommen Anspruch, je nachdem, wie lange Sie wird in den USA bleiben.

Wenn Sie eine Steuerabkommen Freistellung Anspruch, bitte kontaktieren Sie Marsha Dailey, HR Payroll Tax Coordinator, [email protected] oder Tel. 617-253-2799. Sie werden Zugang zum Glacier Tax Compliance-System gewährt, in dem Sie Informationen über Ihre Präsenz in den Vereinigten Staaten geben werden. Glacier wird Ihre US-Steueraufenthaltsstatus und Ihre Eignung für eine Steuerabkommen bestimmen. Sie können auch verlangen, einen Termin mit Marsha Dailey dienstags oder donnerstags von 10.00 bis 05.00 Uhr im Atlas Service Center in E17-106, 40 Ames Street gerecht zu werden.

MIT Mitarbeitern / verbundene Unternehmen mit allgemeinen Fragen zum Steuerabkommen und 1042-S-Formen kann kontaktieren Marsha Dailey im HR / Payroll Service Center, Tel. 617-253-2799.

Ich erhielt eine E-Mail aus dem HR / Payroll Amt fragen mich, in den Glacier Tax Compliance-System anmelden. Was ist Glacier? Wie unterscheidet es sich von der Thomson Reuters Foreign National Tax Ressource, die Ischo bietet?

Wenn Sie eine bezahlte MIT Ernennung (einschließlich Postdoctoral Research Fellow oder mit einer von MIT verabreichte Gemeinschaft) halten werden, wird der HR / Payroll Amt sendet Ihnen eine Begrüßungs-E-Mail, kurz nachdem Sie am MIT ankommen fragen Sie Informationen in Glacier einzugeben. Wenn Ihre Terminänderungen von bis zu zahlen nicht bezahlten, werden Sie auch einen E-maill aus der HR-Empfangs- / Lohnstelle fragen Sie in Glacier loggt sein.

Glacier erstellt keine Ihre Jahresende Steuerformulare. Es bestimmt Ihre US-Steueraufenthaltsstatus und Ihre Eignung für eine Steuerabkommen. Dies sagt MIT, wie viel Geld von Ihrem Lohn für Steuern abzuziehen. Nachdem Sie Ihre Informationen in Glacier eingeben, wird die steuerrelevanten Dokumente (zB Formular W-4, Formular 8233, Form W8-BEN) erzeugen, die Sie an die Lohnstelle, um für sie vorlegen müssen den richtigen Steuerabzug zu bestimmen und verarbeiten Ihre Steuerabkommen Abdeckung falls zutreffend.

Glacier für Ihre Sozialversicherungsnummer (SSN), um ein Steuerabkommen Dokument (Formular 8233) zu erzeugen fragen. Sie können den Rest Ihrer Informationen in Glacier eingeben, auch wenn Sie noch nicht über eine SSN haben; aber bis Sie Ihre SSN erhalten, Gletscher nicht in der Lage sein Formular zu generieren 8233. Sobald Sie Ihren SSN empfangen, können Sie wieder in Glacier gehen und geben Sie ihm, und das System wird Ihr Steuerabkommen Dokument ggf. erzeugen.

Bitte beachten Sie, dass die steuerrelevante Dokumente, die Sie von Glacier drucken sind NICHT das Jahresende Steuerformulare Sie an die IRS während Steuer-Saison vorlegen wird. Sie sind Formen für den Einsatz von MIT Payroll. Wenn Sie ein nichtansässiger Ausländer für steuerliche Zwecke sind, können Sie die Steuer-Vorbereitung Software im Thomson Reuters Foreign National Tax Ressource (FNTR) verwenden, um Ihre Steuererklärung Formulare zu erzeugen.

Wenn Sie Fragen zu Glacier bezogen haben, kontaktieren Sie bitte das HR / Payroll Büro bei 617-253-4255 einen Termin einzurichten.

Kann ich meine Steuererklärung für dieses Jahr einreichen, bevor ich die USA verlassen?

Sie können nicht Ihre Steuerformulare vor der folgenden Steuer Saison einreichen. Wenn Sie vor Steuern Saison verlassen wird, müssen Sie bis zur Einreichung warten, nachdem Sie die US verlassen haben. Leider lassen Sie die IRS nicht die Steuerformulare und Anweisungen, bis die Steuererklärungen Saison im Januar / Februar beginnt. Als Ergebnis wird die FNTR Steuer-Software wahrscheinlich nicht verfügbar sein, bis irgendwann im Februar zu verwenden. In der Zwischenzeit können Sie die „resource9rdquo verwenden; und Informationsteil FNTR, die eine Vielzahl von Informationen über Steuern enthalten (z Steuerabkomme, Steueraufenthaltsstatus, Stipendien, Verlängerung der Antragsfrist). Mit der Software Ihre Steuerformulare zu vervollständigen, wird jedoch nicht möglich sein.

Kann ich noch die FNTR Steuer-Vorbereitung Software über die Website des Ischo verwenden, auch nachdem ich MIT verlassen?

Ja. Allerdings erfordert FNTR Steuer-Software MIT Web-Zertifikate für den Zugriff. Sobald Sie MIT links, wenn Sie nicht die Ischo sich einloggen um FNTR wenden Sie sich bitte und wir werden Ihnen einen individuellen Zugangscode geben.

Benötige ich ein Massachusetts (MA) Staat Steuererklärung abgeben?

Wenn Sie lebt und arbeitete in MA und hatte ein Einkommen von mehr als $ 8.000 im Steuerjahr, können Sie eine Massachusetts Staat Steuererklärung unter einem der folgenden drei Kategorien einzureichen erforderlich: als Einwohner, Teil Jahr resident, oder nicht ansässige. Allerdings bedeutet dies nicht unbedingt, dass Sie auf diesem Einkommen besteuert werden.

Wenn Sie ein Ausländer für Bundessteuerzwecke sind, bedeutet dies nicht unbedingt, dass Sie ein Ausländer für die staatlichen Steuerzweck sein.

Ein internationaler Wissenschaftler kann ein Massachusetts ansässig staatliche Steuer Zwecke wenn er / sie: (1) beibehalten ein Dauer Wohnsitz in Massachusetts während 2016 und (2) residierte für mehr als 183 Tage im Jahr 2016 in Massachusetts.

Ein internationaler Wissenschaftler kann ein Teil-jährigen Bewohner für staatlichen Steuerzweck Massachusetts sein wenn er / sie: (1) beibehalten ein Dauer Wohnsitz in Massachusetts während 2016 und (2) residierte für weniger als 183 Tage im Jahr 2016 in Massachusetts.

EIN Dauer Wohnsitz kein Schlafsaal gehören. Jedoch ist eine Wohnung oder ein Haus ein ständiger Wohnsitz, auch wenn mit mehreren Mitbewohnern geteilt.

Nichtansässigen für die staatliche Steuerzwecke Form 1-NR-Datei muss / PY nur dann, wenn sie Einkommen aus einem Zustand Quelle Massachusetts. Sie müssen nur Einkommen in Massachusetts verdient berichten.

Bitte beachten Sie die MA Staat Website für weitere Informationen über die staatliche Steuererklärung Anforderungen. Massachusetts Steuerformulare sind Form 1 für die Bewohner und Form 1-NR / PY für Teil Jahr In- und Ausländer.

Wenn Sie Einkünfte in einem anderen US-Staat hatten, können Sie auch einen Zustand der Steuererklärung für diesen Staat einreichen müssen.

Wenn Sie eine Bundessteuererklärung (Formular 1040-NR) mit der FNTR Steuer-Software abgeschlossen ist, nach Fertigstellung sollte das Programm hat angegeben, ob oder nicht, dass Sie wahrscheinlich eine staatliche Steuererklärung abgeben müssen. Sie können den Anweisungen folgen und die MA Staat Steuererklärung in FNTR vorbereiten (wenn Sie ein „resident9rdquo sind, für MA Steuerzwecke in MA). Bitte beachten Sie, dass der Link für die MA Staat Steuererklärung in FNTR erst irgendwann im März vorliegen kann.

I erhielt ein Formular MA 1099-HC per Post. Was soll ich damit machen?

Form MA 1099-HC Individuelles Mandat Massachusetts Health Care Coverage dient als Nachweis der MA Krankenversicherung und es wird in der Regel, die Sie von Ihrer Krankenkasse am Ende Januar gesendet. Zum Beispiel, wenn Sie Abdeckung unter der MIT-Traditional oder Wahl Krankenversicherung haben, wird das Formular von Blue Cross Blue Shield of Massachusetts (BCBSMA) nach Hause geschickt werden. Form MA 1099-HC kann Schedule HC Ihrer MA Staat Steuererklärung zu vervollständigen verwendet werden. Wenn Sie eine MA Staat Steuererklärung auf Papier Einreichung sind, muss die Hardcopy der Form MA 1099-HC zu Ihrer Steuererklärung beigefügt werden. Siehe Formular MA 1099-HC Fragen.

Wenn Sie nicht Formular 1099-HC bis Ende Februar erhalten, rufen Sie bitte BCBSMA direkt die Telefonnummer auf der Rückseite der MIT Krankenversicherungskarte verwendet wird, oder wenden Sie sich Krankenkasse, wenn es nicht BCBSMA ist.

Was ist Formular 1095-B / 1095-C - Krankenversicherung?

Wenn Sie ein Postdoc oder ein Besucher das wurde im Jahr 2016, Form in dem MIT-Affiliate-Health Plan eingeschrieben 1095-B wird Ende Januar zu Ihnen nach Hause geschickt werden. Dieses Formular enthält Informationen über Ihre Gesundheit Plan Berichterstattung im Jahr 2016 für Sie und Ihre Familienmitglieder (falls vorhanden). Bitte überprüfen Sie die Form, die Anweisungen lesen, und wenn Sie oder Ihre abhängigen (n) Sozialversicherungsnummern haben, aber sie sind nicht auf der 1095-B Form aufgelistet, kontaktieren Sie bitte MIT Medical bei 617-253-2558 spätestens Anfang März so dass sie Ihren Datensatz aktualisieren.

Wenn Sie ein Postdoctoral Associate, Wissenschaftler oder andere MIT Mitarbeiter und wurden in dem MIT-Health Plan (entweder traditionelle oder Wahl Plan) im Jahr 2016, Form eingeschrieben 1095-C wird Ende Januar zu Ihnen nach Hause geschickt werden. Dieses Formular enthält Informationen über Ihre Gesundheit Plan Berichterstattung im Jahr 2016 für Sie und Ihre Familienmitglieder (falls vorhanden). Bitte überprüfen Sie die Form, die Anweisungen lesen, und wenn Sie oder Ihre abhängigen (n) Sozialversicherungsnummern haben, aber sie sind nicht auf der 1095-C Form aufgelistet, kontaktieren Sie bitte die MIT-Office-Leistungen bei 617-253-6151 spätestens Anfang März, so dass sie Ihren Datensatz aktualisieren können.

  • Wenn Sie ein nichtansässiger Ausländer Einreichung Bundessteuerformular 1040NR / 1040NR-EZ, werden Sie nicht brauchen, die 1095-B / 1095-C Form Ihrer Steuererklärung zu vervollständigen. Bitte halten Sie es in den Akten zu Hause mit Ihren anderen steuerlichen Unterlagen.

Meine J-2 Ehepartner arbeiten in den USA. Können wir die Steuererklärung gemeinsam einreichen?

Leider kann die Bundessteuererklärung nicht gemeinsam eingereicht werden, wenn Sie und Ihre J-2 Ehepartner beiden Ausländer Ausländer für Bundessteuer Zwecke sind. Daher müssen Sie jede Ihr eigenes Steuerformular einreichen (Formular 1040NR) und wählen Sie „verheiratet Feil getrennt“ -Status. Wenn Ihr J-2 Ehepartner am MIT arbeitet und eine MIT E-Mail-Adresse (das endet mit @ mit.edu), sie / er kann die FNTR Steuer-Software verwenden, um den Zugangscode auf unserer Website mit seiner / ihrer eigenen zu generieren Steuererklärung. Wenn Ihr J-2 Ehepartner an anderer Stelle arbeitet und will die FNTR Steuer-Software verwenden, kontaktieren Sie bitte die Ischo und wir werden einen individuellen Zugangscode geben, erlaubt es ihr / ihm FNTR zuzugreifen.

Wenn ich nicht meine Steuererklärung rechtzeitig einzureichen, was soll ich tun?

Wenn Sie nicht in der Lage sind Ihre Steuererklärung rechtzeitig einzureichen und wollen wissen, wie die Antragsfrist zu verlängern, können Sie entweder auf FNTR beziehen (Suche nach „Was passiert, wenn ich nicht meine Steuererklärung auf Zeit File“) oder auf dem Sprung IRS-Website und Download-Form 4868 „Antrag auf automatische Verlängerung der Zeit US einzelne Income Tax Return to File“. beachten Sie jedoch, dass dies nicht Ihre Frist verlängern Sie Ihre Steuern zu zahlen. Wenn Sie glauben, dass Sie Steuern schulden, müssen Sie Ihre Zahlung für alle oder einen Teil der Menge mit Form 4868 bis zum 15. April einzureichen.

Ich habe noch nicht meine Steuererstattung erhalten, wenn ich es erhalten?

Bitte lesen Sie diese Steuer Q JahrEine über Erstattungen (2017), insbesondere Q18 für diejenigen, deren Steuererklärung einen Antrag auf Rückerstattung der Steuer auf Formular 1042-S einbehaltenen enthalten.

Wenn Sie die USA verlassen wird und nicht in der Zukunft zurückkehren, aber noch nicht erhalten Ihre Rückerstattung durch die Zeit, die Sie verlassen müssen, sollten Sie die IRS einer neuen US-Adresse, an die Ihre Rückerstattung gesendet werden kann, benachrichtigen. Vielleicht werden Sie sagen, IRS eine neue Adresse für Sie „in der Betreuung von“ einem lokalen Freund oder Kollegen. Stellen Sie sicher, dass es eine zuverlässige Person ist Ihre Rückerstattung an wen gesendet werden, damit es nicht gestohlen werden. Und dann stellen Sie sicher, dass Ihr Freund oder Kollegen kennt Ihre Adresse im Ausland so Ihre Rückerstattung Prüfung kann im Ausland an Sie weitergeleitet werden. Bitte lesen Sie IRS Topic 157 Adressenänderung und diese Ressource.

Gibt es einen Steuerexperten am MIT, mit denen ich über meine Steuererklärungen Fragen sprechen kann? Wo finde ich weitere Informationen?

MIT hat keinen Steuerexperten und MIT Mitarbeitern nicht erlaubt sind individuelle steuerliche Beratung bieten leider. Aber:

  • Sie können die Thompson Reuters Foreign National Tax Ressourcen Acess (FNTR) durch die Ischo Website. Neben der Steuersoftware enthält FNTR eine umfangreiche Ressource und Informationsbereich, das ist ausgezeichnet. Sie können die „search9rdquo verwenden; Box in FNTR Ihre Fragen geben. Sie können auch die „contact9rdquo verwenden; funktionieren Fragen direkt an die Software-Firma zu fragen, während FNTR verwenden.

Bitte beachten Sie: Aus rechtlichen Gründen ist das internationale Wissenschaftler Büropersonal nicht erlauben Ihnen Steuern zu beraten und kann keine Fragen über Ihre persönliche Steuersituation beantworten.


Welche Steuerunterlagen sind am besten mit Formular I-864 einreichen, und wo bekomme ich sie?

Ich Sponsoring meine Frau und Stiefkind für grüne Karten in den USA und jetzt in meinem Affidavit of Support auf dem Formular I-864 abbiegen. In den Anweisungen zu lesen, scheint es, wie ich eine Menge von Optionen für die Bereitstellung von Informationen, die die Bundessteuer haben: wie die Einreichung einer, zwei oder drei Jahren zurückkehrt, und sie entweder in Form einer Kopie der Vorlage, was schickte ich die IRS oder Anforderung eines IRS Steuer Transkript. Was ist am besten? Spielt es eine Rolle?

Auch wenn Sie der Versorgung Finanz Dokumentation im Falle Möglichkeiten haben, Sie haben Recht, dass einige Optionen als andere überzeugen kann.

In Bezug auf Ihre erste Frage, wie Sie erwähnt, gibt USCIS Sie die Wahl nur ein Jahr Steuerinformationen einzureichen oder bei Einreichung bis zu wert drei Jahren. Sie werden eine strategische Entscheidung, hier machen wollen, basierend auf Ihrem Einkommen Geschichte in den letzten drei Jahren.

Wenn zum Beispiel, haben Sie bei Ihrer Arbeit für die letzten drei Jahre gefördert worden, so dass Ihr Einkommen laufenden Jahres höher als die letzten zwei Jahre ist, gibt es keinen Grund, etwas zu unterbreiten mehr als im letzten Jahr Steuererklärungen.

Wenn hingegen, können Sie ein schwieriges Jahr im vergangenen Jahr hatten - vielleicht waren aufgrund von Arbeit zu einer Verletzung - aber die letzten zwei Jahre Steuer zeigen kehrt eine normal (Und höher) Einkommensstrom für Sie, wäre es klug, diese ebenfalls zu unterbreiten.

In Bezug auf die Form diese Informationen einzureichen, Kopien Ihrer eigenen Steuererklärungen sind akzeptabel, aber die Beamten der Einwanderungsbehörde wissen, dass es nicht viel nehmen würde jemand diese zu schmieden.

Daher bevorzugen sie Steuer Abschriften zu erhalten, die von der IRS erzeugt werden und zeigt detaillierte Informationen über Ihre Steuererklärungen. In der Vergangenheit konnten diese von der IRS anfordernden hinzufügen Wochen auf den Prozess Ihrer I-864 Vorlage für die Vorbereitung, was viele Menschen stattdessen ihre eigenen Steuererklärungen zu verwenden.

Ab 2014 jedoch bietet das IRS ein Online-Portal, an dem Sie Ihre Steuer Transkript sofort herunterladen und ausdrucken. Gehen Sie zum Get Transcript Seite der IRS-Website und folgen Sie den Anweisungen a zu erhalten Steuererklärung Transkript.


Steuern: Häufig gestellte Fragen

Ja. Sie müssen Formulardatei 8843. Dies ist die einzige Form, die Sie abschließen müssen, wenn Sie kein Einkommen verdient oder nur Bank Zinsen. Für Hilfe in diesem Formular besuchen die Studenten, die es noch keine Mondy in den USA im Jahr 2016 verdienen / Form 8843 Link auf der ISS Steuern Website.

Wenn Sie müssen nicht eine Steuererklärung 2013, E-Mail-Formular 8843 einzureichen:

Das Department of the Treasury

Internal Revenue Service Center

Austin, TX 73301-0215

Nein, die Steuerformulare erforderlich im April Bericht über Vorjahr, die zum 31. Dezember.

Ja. Sie sollen, wenn Sie vorhaben, jemals in den USA zurückkehren Fragen Sie Ihren Arbeitgeber Ihren Lohnausweis (Formular W-2) zu Ihnen per Post zu. Die IRS können Sie einen Scheck außerhalb des US-Mail, wenn Sie eine Rückerstattung geschuldet werden.

Die ISS Mitarbeiter sind nicht in der Lage Ihre Steuerformulare für Sie zu vervollständigen. Während wir keine Experten besteuern, wollen wir Sie mit dieser Verantwortung unterstützen. Wir hoffen, dass die Informationen über die ISS-Website und die GLACIER Tax Prep Software ermöglicht es Ihnen, Ihre US-Steuerformulare auf einfache und effiziente Art und Weise zu vervollständigen.

GLACIER Tax Prep ist eine benutzerfreundliche Software, die speziell für Ausländer geschaffen, die diese Software rechtmäßig in den USA ISS sind, so dass alle RIT internationale Studierende, die nicht-Bewohner erworben hat für steuerliche Zwecke sind sie kostenlos nutzen können. Sie erhalten eine E-Mail von ISS Ende Januar mit Details. Diese Software erzeugt und füllt in allen Formen für Sie. Sie werden dann einfache Anweisungen folgen, sie zu drucken und sie an den Internal Revenue Service (IRS) Mail. Weitere Informationen finden Sie unter Steuern.

Hinweis: Sie werden verschiedene Steuer prep Software Amerikaner während Steuer-Saison beworben hören wie „Turbo-Tax“, „HR Block“etc ... aber diese sind ungeeignet für Sie, wenn Sie eine nicht-steuerlichen Gründen ihren Wohnsitz sind. Sie können Ihr Geld nehmen, sondern auch dazu führen, Fehler und Probleme für Sie später.

Ihr Steuerstatus (nicht ansässig oder wohnhaft) ist getrennt von Ihrer Einwanderung status.You eine steuerlich ansässig sein können, auch wenn Sie noch ein Ausländer für Einwanderung Zwecke sind. Sie werden zu einem steuerlichen Gründen ihren Wohnsitz, wenn Sie entweder eine grüne Karte oder Sie erhalten bestehen was heißt das starker Präsenz-Test.

Die GLACIER Tax Prep Software wird Ihr Steuerstatus für Sie.

Ihr Steuerstatus legt fest, welche Steuerformulare Sie ausfüllen müssen, und damit Ihre Steuerstatus bestimmt, ist der erste Schritt, um Ihre Formen in Vollendung.

Die Bewohner für steuerliche Zwecke nicht in der Lage zu verwenden, GLACIER Tax Prep. Stattdessen können sie Steuern auf die gleiche Weise Datei als US-Bürger verschiedene Steuer-Vorbereitung Produkten werden Sie beworbenen sehen.

GLETSCHER ist ein umfassendes Steuer Compliance-System von der RIT Lohnstelle verwendet. RIT Ausländer sind in GLACIER automatisch eingetragen, sobald sie auf dem Campus zu arbeiten beginnen. Login-Daten und ein temporäres Passwort werden per E-Mail geliefert, wenn Sie auf dem Campus ankommen. Es ist wichtig, GLACIER Rekord jederzeit aktuell zu halten. RIT baut auf diesem System Ihren entsprechenden Steuerstatus zu identifizieren, überwachen Zahlungen und erklärt qualifizierte Steuerabkomme Vorteile.

Glacier Tax Prep ist ein Begleiter-Programm, das Bundessteuerformular für Personen besteuert als Non-Resident Aliens, wie bestimmt durch Ihre GLACIER Aufzeichnung vorbereitet.

In einem von zwei Möglichkeiten:

  1. Wenn Sie ein Konto GLACIER (Weil Sie sind ein auf dem Campus Mitarbeiter) erhalten Sie eine E-Mail aus dem RIT Abrechnungsbüro mit Anweisungen erhalten. Wie in dieser E-Mail erklärt, wird der Zugriff Sie einfach GLACIER Ihre vorhandenen Benutzer-ID und Passwort verwenden und GLACIER werden bestimmte Daten direkt in GLACIER Tax Prep übertragen. Dies wird Ihre Steuer-Vorbereitung sehr einfach machen!
  2. Wenn Sie nicht während 2016 Zugriff auf GLACIER haben, ISS werden Sie mit einem GTP Zugangscode und Login-Informationen. Wir werden diese Informationen in Mitte Februar werden per E-Mail.

Nein. GLACIER Tax Prep füllen Sie die Formulare und ermöglichen es Ihnen, sie zu drucken und speichern. Sie müssen die Formulare in einem Umschlag mit dem richtigen Porto an die IRS an der angegebenen Adresse senden. Der Umschlag muss Post innerhalb der Frist markiert werden Strafen und Gebühren zu vermeiden.

Die „NR“ bedeutet für steuerliche Zwecke nicht ansässig. Die 1040NR ist ein längeres, ausführlichere Steuerformular, in Höhe von insgesamt fünf Seiten, die von jedem Ausländer verwendet werden können. Die 1040NREZ ist eine vereinfachte Version der gleichen Form, die von Nichtansässigen, die bestimmte Anforderungen erfüllen, abgeschlossen werden kann. Denken Sie daran, EZ steht für „leicht“ oder eine weniger detaillierte Form. GLACIER Tax Prep wird bestimmen, welche Form Sie verwenden müssen.

Obwohl es verlockend ist, zu versuchen, durch Einreichung dieses Formulars eine größere Rückerstattung zu erhalten, wenn Sie ein Ausländer ist für steuerliche Zwecke sind, können Sie dies rechtlich nicht tun. Wenn Sie ein Ausländer ist für steuerliche Zwecke sind, müssen Sie Formular 1040 NR oder 1040 NR-EZ-Datei. Scheitert die richtige Form einzureichen ist Steuerbetrug betrachtet und Ihren aufenthaltsrechtlichen Status in Gefahr bringen kann. Das zusätzliche Geld, das Sie erhalten können, ist dieses Risiko nicht wert.

Form W-2 zeigt, wie viel Sie von der Arbeit im Laufe des Jahres erworben. Es zeigt auch, wie viel Steuern Sie in diesem Jahr bezahlt haben. Sie benötigen Informationen aus dem Formular W-2 Ihre Steuerformulare ausfüllen und muss eine Kopie davon zu Ihrer Steuererklärung Formular anhängen. Wenn Sie in den USA gearbeitet und haben nicht ein Formular W-2, kontaktieren Sie Ihren Arbeitgeber eine Kopie erhalten. RIT W-2 Formulare werden von der Abrechnungsabteilung per 31. Januar per Post oder zur Verfügung Selbst Druck durch Studenten Self Service.

Ein 1042-S wird von RIT und anderen Sponsoren verwendet, um zu versteuerndes Stipendien und Einkommen von der Steuer befreit unter einem Steuerabkomme zu melden. 1042-S-Formen durch GLACIER werden nach 15. März abgerufen. Wenn Sie nicht die im Jahr 2016 in den USA arbeiten, oder wenn alle Einkommen unter einem Steuerabkomme befreit sind, werden Sie nicht eine W-2 Form erhalten.

Sie sollten die folgenden stellen:

Director, International Student Service-

Rochester Institute of Technology

42 Lomb Memorial Drive

Rochester, NY 14623

Auch Sozialversicherung und Medicare Steuern genannt, F.I.C.A. steht für die Bundesversicherungs Beiträge Gesetz Das ist die Besteuerung des Einkommens verdient, wo die Mittel für die Programme des Bundes verwendet werden, die Vorteile für die US-Bürger und ständigen Einwohner bieten, wenn sie in Rente gehen, sind deaktiviert, oder sind die Kinder von verstorbenen Arbeiter. Die Mittel für F.I.C.A. vorenthalten werden auf Gehalt Stubs reflektiert und auch in den Feldern 4 und 6 der W-2.

F-1 und J-1 Studentenvisum Inhaber sind in der Regel frei von F.I.C.A. zahlen Steuern für die ersten 5 Jahre in den Vereinigten Staaten und diese Steuern sollten nicht von paychecks abgezogen. J-1 Wissenschaftler und Forscher sind in der Regel nur befreit von 2 Jahren. Der Mechanismus für die Ausnahmen ist unter Internal Revenue Code 3121 (b) (19) und ist für Personen in F-1, J-1, M-1 und Q Einwanderungsstatus verfügbar gefunden.

Wenn Ihr Arbeitgeber fälschlicherweise verweigert hat F.I.C.A. Steuern, Sie müssen mit ihm zusammenarbeiten oder sie direkt eine Erstattung beantragen. Wenn sie Ihnen nicht helfen wird, würden Sie Internal Revenue Service (IRS) bildet 843 und ergänzende Form 8316 Datei Erstattung zu beantragen. Bitte beachten Sie, dass J-2s mit Arbeitserlaubnis ist nicht frei von FICA Steuern.

Steuerformulare Einreichung ist nicht möglich; es ist gesetzlich vorgeschrieben. Eine der Bedingungen des Visums ist mit US-Recht nachzukommen. Wenn Sie noch nie die US-wieder in Ihrem Leben eingehen wollen, wird nichts passieren.

Neben der Einreichung eines Bundes-Steuerformulars, müssen viele Menschen eine staatliche Steuerformular auszufüllen. Steuerformulare und Vorschriften ändern sich je nach dem Zustand, in dem das Einkommen verdient wurde. Je nachdem, wo Sie Einkommen verdient haben, müssen Sie möglicherweise mehrere verschiedene Formen einzureichen. Zum Beispiel, wenn Sie auf dem Campus RIT gearbeitet und haben einen Sommer Co-op in Kalifornien, können Sie die Datei benötigen:

  • Eine Bundessteuererklärung für all US-Einkommen und vom Ertrag
  • A New York State Gegenleistung für das Geld bei RIT verdient
  • A California Gegenleistung für das Geld, das Sie auf Ihrem Co-op verdient.

Die GLACIER Tax Prep-Software wird bestimmen, ob Sie Staat Steuerformulare müssen Datei und einen Link zu der entsprechenden staatlichen Steuer Website bieten.

ISS empfiehlt RIT internationale Studierende in Betracht ziehen Sprintax für ihre staatlichen Steuerformulare einzureichen. Die Kosten Sprintax verwenden New York State Steuern Datei ist $ 25.95.

Sehen New York State Steuerformulare auf unsere Steuern Webseite.

Wenn Sie eine Zahlung (Scheck oder Zahlungsanweisung) einschließt, verwenden Sie die folgende Adresse:

STATE-Bearbeitungszentrum

ALBANY, NY 12212-5555

Wenn Sie nicht die Zahlung sind umschließenden, benutzen Sie diese Adresse:

STATE-Bearbeitungszentrum

ALBANY, NY 12261-0001

Auf der ISS Steuern Webseite finden Sie einen Link zu anderen Staat Steuerformulare finden. Gegen eine Gebühr, Sprintax kann verwendet werden, um Steuerformulare für jeden Staat in den Vereinigten Staaten einzureichen.

Ja! Einige Studenten entscheiden, eine professionelle Steuervorbereiter zu mieten, um ihre Steuern zu erheben. Dies ist besonders hilfreich für Studenten, die nicht in der Lage sind GLACIER Tax Prep zu verwenden, oder Studenten, die Steuerfragen kompliziert haben, oder wäre einfach bevorzugen eine professionelle ihre Steuerformulare für sie abzuschließen.

Bitte sehen einen externen Anbieter der Zahlung, um Ihre Steuerformulare abgeschlossen in dem Steuern Bereich unserer Website.

Eine Kopie des W-2 Formular ist online unter myinfo.rit.edu verfügbar. Wenn Sie nicht festgelegt haben Ihr myinfo Konto einrichten, die Registrierung ist schnell und einfach:

  • Zum https://myinfo.rit.edu
  • Geben Sie Benutzername: ritstudent
  • Passwort eingeben: tiger123
  • Erstellen Sie Ihren eigenen Benutzernamen Kennwort mit den Aufforderungen folgen. (Sie werden Ihre PAY STUB benötigen, um Ihre Mitarbeiternummer für den Zugriff auf * und die genaue Schreibweise Ihres Namens im Abrechnungssystem.) * Ihre Mitarbeiternummer ist die ersten fünf Ziffern Ihrer Kronos Punch in Nummer.
  • Zum https://myinfo.rit.edu und melden Sie sich mit Ihrem neuen Benutzernamen und ein Passwort.
  • Klicken Sie auf dem RIT Student Self Service Link.
  • Klicken Sie auf der Self-Service-Option, die Sie benötigen.
  • Folgen Sie Aufforderungen direkte Einzahlung einzurichten, Zugriff auf Ihre Lohnzettel, aktualisieren Steuerabzug, Reprint Ihre W2 und vieles mehr!

Der 8863 Bildungskredit bezieht sich auf die amerikanische Chance Tax Credit. Leider kann ein Student nicht den Kredit beanspruchen, wenn er oder sie ein nichtansässiger Ausländer für einen Teil von 2016 war und wählte nicht als resident aliens steuerlich behandelt werden. Wenn nach dem Substantial Presence-Test durchführen, Sie feststellen, dass Sie Ihren Wohnsitz für Steuerzwecke, beachten Sie bitte die Informationen auf der IRS-Website über die Bildung Steuergutschrift lesen.


So finden Sie heraus, ob Ihr Federal Tax Rückerstattung wird ausgeglichen

Wo lese ich meine Bundessteuer schicken

Wo lese ich meine Bundessteuer schicken

Wenn Steuer Saison herum rollt, sind viele Steuerzahler überrascht zu erfahren, dass sie nicht die Rückerstattung erhalten, die sie zu ihnen kommen. Wenn Sie Geld auf ein Studentendarlehen, Kindergeld oder den letzten Zustand oder Bundessteuern schulden, können Ihre Rückerstattung Offset, oder von der IRS zurückgehalten. Die gesamte Rückerstattung oder nur ein Teil davon kann gehalten werden.

Hier finden Sie Informationen darüber, wann eine Rückerstattung verrechnet werden können und wie man herausfinden, ob es dir passieren kann.

Wann kann eine Steuererstattung verweigert werden?

Das Department of Treasury Bureau des Fiscal Service ist die Agentur, die IRS Steuererstattungen ausgibt. Die Erstattung kann jedoch um einbehalten zu zahlen:

  • Überfällige Kind und Eltern zu unterstützen.
  • Bundesagentur nicht-Steuerschulden.
  • Staatliche Ertragsteuerverpflichtungen.
  • Bestimmte Arbeitslosenunterstützung Schulden zu einem Zustand zu verdanken.

Wenn Sie Geld an eine Bundesbehörde schulden, können Sie es direkt anrufen, wenn Ihre Rückerstattung, um herauszufinden, verwendet werden, um Ihre Schulden zu bezahlen.

Sie erhalten eine Mitteilung erhalten, aber Sie wissen zu lassen, dass Ihre Rückerstattung versetzt wird. Die Mitteilung wird Ihren ursprünglichen Rückerstattungsbetrag, Ihren Offsetbetrag zeigen, die Agentur, die wurde den Offset bezahlt, und seine Adresse und Telefonnummer. Wenn Sie diese Anzeige und haben Fragen zu erhalten, wenden Sie sich direkt, dass die Agentur.

Um herauszufinden, ob Ihre Rückerstattung verrechnet werden

Wie kann ich herausfinden, ob meine Rückerstattung wird ausgeglichen werden?

Rufen Sie das Büro des Fiscal Service direkt unter dieser gebührenfreie Nummer (800) 304-3107.

  • Hören Sie sich die vorher aufgezeichneten Nachricht und tun, wie angewiesen. Rufen Sie nicht im Namen einer anderen Person, da dies eine Straftat ist.
  • Sie müssen Ihre Sozialversicherungsnummer eingeben, wenn Sie dazu aufgefordert. Das BFS wird seine Datenbank zu sehen, suchen, wenn es eine gegen Ihre Schulden versetzt ist. Notieren Sie alle Informationen zur Verfügung gestellt, einschließlich der Gläubiger Agentur, so dass Sie mit weiteren Fragen rufen können.
  • Wenn Sie verheiratet sind und gemeinsam einreichen, und Rückerstattung Ihres Ehepartner wird ausgeglichen werden, Sie können Ihren Teil der Erstattung berechtigt. Um das herauszufinden, Datei ein verletzter Ehepartner Allocation Formular oder ein Formular 8379. Weitere Informationen zu diesem Verfahren erhalten Sie unter (800) 304-3107.

In diesem Jahr zum ersten Mal, wird die IRS Verzögerung Steuererklärungen für diejenigen sein, die Erwerbseinkommen Kredit und Kind Steuergutschrift behaupten. Die IRS hat beschlossen, es auf alle, die in der Hoffnung, einen Einfluß auf diese Steuererklärung legte Betrug zu Lasten der Regierung schneiden kann. Sie können vor Ihrer Steuererklärung jederzeit einreichen, aber es wird nicht, bis 15. Februar 2017 bearbeitet werden.